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    2022年湖南省就業服務中心部門預算

    湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2022-03-03 09:57

    第一部分2022年部門預算說明

    第二部分2022年部門預算表

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、省級專項資金績效目標表

    22、其他項目支出績效目標表

    23、部門整體支出績效目標表

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

    第一部分2022年單位預算說明

    一、單位基本概況

    (一)職能職責

    本單位貫徹落實黨中央關于就業工作的方針政策,全面落實省委、省政府關于就業創業服務工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對就業服務工作的集中統一領導。中心主要職責:一是承擔組織落實促進就業各項政策措施相關事務性工作;二是承擔組織落實創業帶動就業政策措施相關事務性工作;三是承擔組織落實職業技能培訓相關事務性工作;四是承擔組織落實失業保險各項政策相關事務性工作,承擔省直企事業等單位失業保險經辦服務工作;五是為公共就業服務信息化建設提供技術支持和服務保障,承擔就業失業相關統計分析、就業失業信息監測工作;六是承擔人力資源和社會保障廳交辦的其他工作。

    (二)機構設置

    本單位是湖南省人力資源和社會保障廳所屬的副廳級參公管理事業單位,現有事業編制53人,實有在編在職人員51人,退休人員51人,聘用人員9人。設綜合部、財務部、就業服務部、失業保險部、職業培訓部、創業服務部6個職能部室。

    二、單位收支總體情況

    (一)收入預算:2022年本單位收入預算1371.97萬元,其中:一般公共預算撥款收入1067.8萬元,上年結轉結余304.17萬元。收入較去年增加304.57萬元,主要原因:一是2022年本單位收入預算中上年結轉結余較上年同期增加219.07萬元;二是2022年本單位收入預算中包括新進人員增人增資收入85.5萬元。

    (二)支出預算:2022年本單位支出預算1371.97萬元,其中:基本支出1067.8萬元,較上年同期增加85.5萬元,主要包括工資福利支出804.22萬元、商品和服務支出176.03萬元、對個人和家庭的補助87.55萬元;項目支出304.17萬元,較上年同期增加219.07萬元。支出較上年同期增加304.57萬元,主要原因是項目支出和一般商品和服務支出增加所致。

    三、一般公共預算撥款支出

    (一)基本支出:2022年本單位基本支出預算1067.8萬元,主要是保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括基本工資、工資社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費維修費勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等公用經費。

    (二)項目支出:2022年本單位項目支出預算304.17萬元,全部上年結轉結余其中:創新創業專項活動支出41.73萬元,公共就業服務專項活動支出191.03萬元,創業擔保貸款獎補專項工作支出68萬元,辦公設備購置3.19萬元,其他商品和服務支出0.22萬元

    四、政府性基金預算支出

    2022年本單位無政府性基金安排的支出

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2022年本單位公用經費預算176.03萬元,比上年增加139.92萬元,增幅387.48%,主要原因:一是預算編制口徑不同,2022年勞務派遣人員費用在公用經費—勞務費中列支;二是根據實際情況,足額編制了2022年公用經費預算

    (二)三公經費預算:2022年本單位三公經費預算數3萬元,全部為公務接待費2022三公經費預算較上年減少2萬元,主要是公務接待費較上年減少2萬元所致

    ()政府采購情況:2022單位政府采購預算支出3.19萬元,全部為貨物采購預算

    ()國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202112月底,本單位共有通用設備166,賬面原值102.95萬元;辦公家具用具344,賬面原值22.34萬元其中:2021年新增通用設備7件,賬面原值7.76萬元,辦公家具用具6件,賬面原值1.76萬元。

    、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分2022年部門預算表


    附件:2022年湖南省就業服務中心部門預算表.pdf
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    2022年湖南省就業服務中心部門預算

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